1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內(nèi)控制度;
2. 制訂年度審計計劃,執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作,包括對公司的內(nèi)控、財務(wù)、投資、預(yù)決算進行審計,以及對經(jīng)濟合同、協(xié)議等進行審計;
___對公司固定資產(chǎn)投資項目、財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;
___對公司預(yù)算內(nèi)及預(yù)算外資金的管理和使用情況進行審計;
5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,并對相關(guān)的審計資料、文件進行歸檔管理;
6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質(zhì)比價、采購招標(biāo)等經(jīng)濟活動的過程及結(jié)果進行督查;
7.參與對有損于公司利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為,會同相關(guān)部門進行審計;
8.參與對在建工程的跟蹤審計;
9.參與對竣工的基建工程,按規(guī)定組織資料,會同相關(guān)部門進行結(jié)算審計;
10.及時編寫審計報告,按時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況;
11.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。